ARATUBA | Prefeitura Municipal
Dispensa: DL2025.02.28.01/2025
Detalhamento sobre a Dispensa
Exercício: 2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E ALIMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, COM O SEGUINTE TEMA: “CONSTRUINDO SABERES: ACOLHER, INCLUIR E EDUCAR”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
Síntese do Objeto: Outros
Observações: ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Forma de Publicação
Data da Publicação do Aviso:28/02/2025
- Outros Meios de Publicações → Especificação: PORTAL PNCP → Data: 18/03/2025
- Diário Oficial do Município → Especificação: DOM → Data: 18/03/2025
Órgãos
- FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAAO BASICA-FUNDEB
Fornecedor/Prestador de Serviços
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE I – ITEM 01 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS, COM TINTA AZUL, ARTE A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUANT. 620 UND
- Valor:
- R$ 1.860,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE I – ITEM 02- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS "SEMANA PEDAGÓGICA 2025" NO TAMANHO 15X21CM CAPA/CONTRACAPA EM 4X0 COUCHÊ 170GM EM PAPELÃO 1,9MM COLADO, MIOLO 365 FOLHAS NO PAPEL AP 75GM EM 1X1 CORES 1 FOLHA DE ROSTO NO PAPEL COUCHE 170GM EM 4X0 CORES. ACABAMENTO WIRE-O BRANCO. QUANT. 620 UND
- Valor:
- R$ 12.400,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE I – ITEM 03 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS 70% ALGODÃO, MANGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E/OU NAS COSTAS EM CORES DE ACORDO COM A TEMÁTICA DO EVENTO, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, ARTE A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUANT. 620 UNID
- Valor:
- R$ 13.547,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE I – ITEM 04 - SERVIÇO DE FOTO LEMBRANÇA: TOTEM MÍDIA COM FOTOS ILIMITADAS COM ATÉ 04 CÓPIAS POR FOTO LEMBRANÇA. • QUANTIDADE DE HORAS CONTRATADAS: 3 (TRÊS) HORAS; MONTAGEM DO EQUIPAMENTO: 1 HORA ANTES DE INICIAR O SERVIÇO. QUANT. 02 DIA
- Valor:
- R$ 4.600,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE I – ITEM 05 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 360° (TREZENTOS E SESSENTA GRAUS) – COM CÂMERA PROFISSIONAL PRÓPRIA PARA GRAVAÇÃO. QUANT. 02 DIA
- Valor:
- R$ 2.460,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE II – ITEM 01 - SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO – ALIMENTAÇÃO CONTENDO: 2 TIPOS DE ARROZ (ARROZ BRANCO E A GREGA), 2 TIPOS DE SALADA (SALADA CRUA E COZIDA), FEIJÃO (CARIOCA E OU CORDA), MACARRÃO, BIFE ACEBOLADO, ESTROGONOFE DE CARNE, MEDALHÃO DE FILÉ MIGNON, FRICASSÊ DE FRANGO OU FRANGO ASSADO, REFRIGERANTE, SUCOS IN NATURA: MARACUJÁ, GOIABA, CAJU, CAJÁ E/OU ACEROLA. SOBREMESA CONTENDO: BARRINHA DE DOCE (LEITE OU GOIABA) E OU MOUSSE DE DIVERSOS SABORES (MARACUJÁ, LIMÃO) DISPONIBILIZANDO: GARÇOM(NS), ROUPAS DE MESAS, PRATOS, TALHERES, COPOS E GUARDANAPOS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER SERVIDO EM LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA.QUANT. 620 UND
- Valor:
- R$ 11.160,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE II – ITEM 02 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK COMPLETO – CONTENDO: TRÊS TIPOS DE SALGADOS (20G), DOIS TIPOS DE FRUTAS IN NATURA (200G), CAFÉ (100ML), LEITE (100ML), DOIS TIPOS DE SUCO DE FRUTAS (200ML), SALADA DE FRUTAS IN NATURA (200G), BOLO (01 UNID), PÃO COM PATÊ VARIADO (01 UNID), TORRADAS (04 UNID), 01 SANDUÍCHE MISTO (QUEIJO E PRESUNTO) E TORTA DE FRANGO (01 PORÇÃO 100G). DISPONIBILIZANDO: COPOS, PRATOS E LENÇOS DESCARTÁVEIS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER SERVIDO EM LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA. QUANT. 620 UND
- Valor:
- R$ 7.440,00
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- Nome:
- L.G.M MONTEIRO
- CPF/CNPJ:
- 40.772.481/0001-78
- Objeto/Lote:
- LOTE II – ITEM 03 - SERVIÇO DE LANCHE – COMPOSTO POR UMA DAS VARIAÇÕES: CAFÉ (100ML), LEITE (100ML), SUCO IN NATURA OU REFRIGERANTE (200ML), SANDUÍCHE MISTO (QUEIJO E PRESUNTO) OU BOLO (01 FÁTIA 25G), 03 SALGADOS (20G), TAPIOCA (100G), CUSCUZ (1 PORÇÃO 200G). DISPONIBILIZANDO: COPOS, PRATOS E LENÇOS DESCARTÁVEIS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER ENTREGUE NO LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA. QUANT. 620 UND
- Valor:
- R$ 7.440,00
Nº do Processo Administrativo: DFD Nº 012/2025
Fundamentação Legal: ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
Ordenador da Despesa: SIMÔNICA VIANA DE FREITAS SOUZA
Responsável pela Dispensa: SIMÔNICA VIANA DE FREITAS SOUZA
Responsável pela Informação: RAQUEL FERREIRA DE PAIVA
Tipo de Responsável pela Informação: Indicado