ARATUBA | Prefeitura Municipal

Dispensa: DL2025.02.28.01/2025

Exercício: 2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E ALIMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, COM O SEGUINTE TEMA: “CONSTRUINDO SABERES: ACOLHER, INCLUIR E EDUCAR”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE

Síntese do Objeto: Outros

Observações: ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA


Forma de Publicação

Data da Publicação do Aviso:28/02/2025

  • Outros Meios de PublicaçõesEspecificação: PORTAL PNCP → Data: 18/03/2025
  • Diário Oficial do MunicípioEspecificação: DOM → Data: 18/03/2025

Órgãos

  • FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAAO BASICA-FUNDEB

Fornecedor/Prestador de Serviços

  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE I – ITEM 01 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS, COM TINTA AZUL, ARTE A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUANT. 620 UND
    Valor:
    R$ 1.860,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE I – ITEM 02- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS "SEMANA PEDAGÓGICA 2025" NO TAMANHO 15X21CM CAPA/CONTRACAPA EM 4X0 COUCHÊ 170GM EM PAPELÃO 1,9MM COLADO, MIOLO 365 FOLHAS NO PAPEL AP 75GM EM 1X1 CORES 1 FOLHA DE ROSTO NO PAPEL COUCHE 170GM EM 4X0 CORES. ACABAMENTO WIRE-O BRANCO. QUANT. 620 UND
    Valor:
    R$ 12.400,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE I – ITEM 03 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS 70% ALGODÃO, MANGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E/OU NAS COSTAS EM CORES DE ACORDO COM A TEMÁTICA DO EVENTO, NOS TAMANHOS P, M, G E GG, ARTE A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUANT. 620 UNID
    Valor:
    R$ 13.547,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE I – ITEM 04 - SERVIÇO DE FOTO LEMBRANÇA: TOTEM MÍDIA COM FOTOS ILIMITADAS COM ATÉ 04 CÓPIAS POR FOTO LEMBRANÇA. • QUANTIDADE DE HORAS CONTRATADAS: 3 (TRÊS) HORAS; MONTAGEM DO EQUIPAMENTO: 1 HORA ANTES DE INICIAR O SERVIÇO. QUANT. 02 DIA
    Valor:
    R$ 4.600,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE I – ITEM 05 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 360° (TREZENTOS E SESSENTA GRAUS) – COM CÂMERA PROFISSIONAL PRÓPRIA PARA GRAVAÇÃO. QUANT. 02 DIA
    Valor:
    R$ 2.460,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE II – ITEM 01 - SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO – ALIMENTAÇÃO CONTENDO: 2 TIPOS DE ARROZ (ARROZ BRANCO E A GREGA), 2 TIPOS DE SALADA (SALADA CRUA E COZIDA), FEIJÃO (CARIOCA E OU CORDA), MACARRÃO, BIFE ACEBOLADO, ESTROGONOFE DE CARNE, MEDALHÃO DE FILÉ MIGNON, FRICASSÊ DE FRANGO OU FRANGO ASSADO, REFRIGERANTE, SUCOS IN NATURA: MARACUJÁ, GOIABA, CAJU, CAJÁ E/OU ACEROLA. SOBREMESA CONTENDO: BARRINHA DE DOCE (LEITE OU GOIABA) E OU MOUSSE DE DIVERSOS SABORES (MARACUJÁ, LIMÃO) DISPONIBILIZANDO: GARÇOM(NS), ROUPAS DE MESAS, PRATOS, TALHERES, COPOS E GUARDANAPOS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER SERVIDO EM LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA.QUANT. 620 UND
    Valor:
    R$ 11.160,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE II – ITEM 02 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK COMPLETO – CONTENDO: TRÊS TIPOS DE SALGADOS (20G), DOIS TIPOS DE FRUTAS IN NATURA (200G), CAFÉ (100ML), LEITE (100ML), DOIS TIPOS DE SUCO DE FRUTAS (200ML), SALADA DE FRUTAS IN NATURA (200G), BOLO (01 UNID), PÃO COM PATÊ VARIADO (01 UNID), TORRADAS (04 UNID), 01 SANDUÍCHE MISTO (QUEIJO E PRESUNTO) E TORTA DE FRANGO (01 PORÇÃO 100G). DISPONIBILIZANDO: COPOS, PRATOS E LENÇOS DESCARTÁVEIS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER SERVIDO EM LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA. QUANT. 620 UND
    Valor:
    R$ 7.440,00
  • Nome:
    L.G.M MONTEIRO
    CPF/CNPJ:
    40.772.481/0001-78
    Objeto/Lote:
    LOTE II – ITEM 03 - SERVIÇO DE LANCHE – COMPOSTO POR UMA DAS VARIAÇÕES: CAFÉ (100ML), LEITE (100ML), SUCO IN NATURA OU REFRIGERANTE (200ML), SANDUÍCHE MISTO (QUEIJO E PRESUNTO) OU BOLO (01 FÁTIA 25G), 03 SALGADOS (20G), TAPIOCA (100G), CUSCUZ (1 PORÇÃO 200G). DISPONIBILIZANDO: COPOS, PRATOS E LENÇOS DESCARTÁVEIS EM QUANTIDADES PROPORCIONAL AO SERVIÇO SOLICITADO A SER ENTREGUE NO LOCAL E HORÁRIO PREDEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA. QUANT. 620 UND
    Valor:
    R$ 7.440,00

Nº do Processo Administrativo: DFD Nº 012/2025

Fundamentação Legal: ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

Ordenador da Despesa: SIMÔNICA VIANA DE FREITAS SOUZA

Responsável pela Dispensa: SIMÔNICA VIANA DE FREITAS SOUZA

Responsável pela Informação: RAQUEL FERREIRA DE PAIVA

Tipo de Responsável pela Informação: Indicado