ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

Licitação: 13.20.10/PP/2013

Exercício: 2013

Objeto: Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto às Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Itapipoca, destinados à uniformização de procedimentos adotados pela Controladoria Geral do Município

Síntese do Objeto: Assessoria

Modalidade: Pregão Critério de julgamento: Menor Preço

Situação: Finalizada


Data da Publicação do Aviso: 28/02/2013 Data de Abertura: 14/03/2013 Hora da Abertura: 11:00

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Av. Monsenhor Tabosa, 3027, Julho, Itapipoca-CE


Forma de Publicação

  • Diário Oficial da UniãoEspecificação: Diário Oficial do Estado do Ceará → Data: 01/03/2013
  • Jornal de Grande CirculaçãoEspecificação: Jornal O POVO → Data: 01/03/2013

Órgãos

  • Secretaria de Administr.e Planejamento
  • Fundo Municipal de Saude
  • Secretaria de Educacao e Cultura
  • Fundo Municipal de Assistencia Social

Licitantes

  • Nome:
    ACCON AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
    CPF/CNPJ:
    07.110.775/0001-69
    Objeto/Lote:
    LOTE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 01 Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto às Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Itapipoca, destinados à uniformização de procedimentos adotados pela Controladoria Geral do Municípioiformização de procedimentos adotados pela Controladoria Geral do Município. 1.1 Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto à Secretária de Educação e Cultura. Mês 10 1.2 Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto à Secretária de Saúde. Mês 10 1.3 Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto à Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social. Mês 10 1.4 Contratação de Prestação de serviços técnicos especializados de apoio e orientação técnica para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, junto à Secretaria de Administração e Planejamento. Mês 10 Serviço consultoria, assessoria e auditoria interna operacional, setorial e seccional, considera a necessidade de promover a normatização, a sistematização das normas de auditoria no âmbito das unidades gestoras, da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE e, considerando a necessidade de coordenar, supervisionar e orientar, normativa e tecnicamente, as atividades desenvolvidas pelas devidas controladorias. Buscando promover a melhoria da qualidade e a redução de custos dos serviços públicos, mediante a reorganização e modernização do arranjo institucional e do modelo de gestão, visando igualmente a aprimorar o desempenho dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal na realização dos objetivos e metas dos acordos de resultados. As ações constam de auditoria na análise posterior à realização dos referidos objetivos e metas, mediante aplicação de procedimentos específicos de auditoria de gestão através de papéis de trabalho e de procedimentos administrativos e procedimentos técnicos que busquem alcançar os seguintes resultados: 1. Certificar a adequação dos controles internos e apontar irregularidades, truques e fraudes detectadas; 2. Identificar desvios relevantes e apontar atividades e/ou unidades fora do padrão de desempenho esperado; 3. Certificar a efetividade e oportunidade dos controles internos e apontar soluções alternativas para a melhoria do desempenho operacional; 4. Medir o grau de atendimento das necessidades da gestão e acompanhar, mediante indicadores do nível de eficiência e eficácia, o desvio em relação ao desafio-padrão. Os trabalhos serão desenvolvidos através de técnicas aplicáveis segundo as circunstâncias, mediante visitas periódicas e através do atendimento às consultas encaminhadas pela unidade contratante, com o registro das orientações em parecer técnico, quando a complexidade do assunto assim o exigir. Tomarão por base a legislação vigente, as exigências do Tribunal de Contas do Estado, as orientações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e os princípios de controle interno, observando os seguintes aspectos:  Avaliação dos controles internos;  Avaliação do levantamento de todas as fontes de receita;  Avaliação e análise de todos os processos de pagamento (empenho, liquidação e pagamento);  Avaliação do levantamento físico do patrimônio;  Avaliação dos processos licitatórios;  Avaliação dos contratos;  Avaliação dos convênios;  Avaliação da verificação com exatidão dos balanços;  Avaliação das Peças de Planejamento do Município, dos Índices e dos contingentes, com foco nos resultados. Observação: O serviço exige obrigatoriamente um funcionário em tempo intregral, 05 (Cinco) dias por semana, para execução dos serviços elencados acima.
    Valor:
    R$ 138.000,00

Nº do Processo Administrativo: 13.20.10/PP

Fundamentação Legal: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002

Ordenador da Despesa: Maria Nair Soares

Pregoeiro/Presidente da Comissão: Roniel da Silva Soares

Responsável pela Informação: José Barbosa Xavier Júnior

Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: Vânia de Andrade Carolino

Responsável pela Adjudicação: Maria Nair Soares

Responsável pela Homologação: Maria Nair Soares