SOBRAL | Prefeitura Municipal

Adesão de Registro de Preço: AD25004_SAAE ARP05070001_2025/2025

Exercício: 2025

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços para contratação de empresa para execução de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas para atender as demandas de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral-CE.

Síntese do Objeto: Outros


Forma de Publicação

Data da Publicação da Adesão: 04/08/2025

  • Diário Oficial do MunicípioEspecificação: Diário Oficial do Município - https://www.sobral.ce.gov.br/diario/pesquisa → Data: 04/08/2025

Órgãos

  • SERVIO AUTNOMO DE GUA E ESGOTO

Fornecedor/Prestador de Serviços

  • Nome:
    VP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
    CPF/CNPJ:
    39.836.020/0001-32
    Objeto/Lote:
    ITEM 1: CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 12M³. ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 12M³, COM 02 DUAS) PORTAS, A DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO, ADESIVADO COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO, IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE DEFEITO OU GRANDE AVARIA POR CONTA DA CONTRATADA. CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. TRECHO: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA COM QUILOMETRAGEM LIVRE. TURNO SEMANAL: DISPONIVEL OS 07 DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, QUANT: 2880,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 135,09, VALOR TOTAL: R$ 389.059,20. ITEM 5: CAMINHÃO MUNCK, COM CAPACIDADE DE 15.0000KG, COM DUAS PORTAS A DIESEL. ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO MUNCK, TIPO GUINDASTE, PARA TROCA DE LÂMPADAS EM POSTE DE ALTA TENSÃO, COM CAPACIDADE DE 15.000KG COM 02 (DUAS) PORTAS A DIESEL. EM PERFEITAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO, ADESIVADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO; IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, EM CASO DE DEFEITO OU GRANDE AVARIA POR CONTA DA CONTRATADA, E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTIVÉL POR CONTA DA CONTRATANTE. TRECHO: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA COM QUILOMETRAGEM LIVRE. TURNOS DISPONIVEIS 07 DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, QUANT: 2160,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 384,49, VALOR TOTAL: R$ 830.498,40. ITEM 6: CAMINHÃO PIPA, IGUAL OU SUPERIOR A 7.000L DE TANQUE. ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 7.000 LITROS DE TANQUE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA. EM PREFEITAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO, ADESIVADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, IMPOSTOS ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, EM CASO DE DEFEITO OU GRANDE AVARIA POR CONTA DA CONTRATADA, E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA. COMBUSTIVÉL POR CONTA DA CONTRATANTE. TRECHO: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA COM QUILOMETRAGEM LIVRE. TURNOS DISPONIVEIS 07 DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, QUANT: 2880,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 141,36, VALOR TOTAL: R$ 407.116,80. ITEM 7: ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS, POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV. ESPECIFICAÇÃO: ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS, POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV; OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ESTADIA DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, QUANT: 2880,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 183,96, VALOR TOTAL: R$ 529.804,80. ITEM 10: PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS, POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV. ESPECIFICAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS, POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV; OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ESTADIA DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, QUANT: 2880,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 189,23, VALOR TOTAL: R$ 544.982,40. ITEM 11: RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, POTÊNCIA ACIMA DE 80 CV, 4X4. ESPECIFICAÇÃO: RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, POTÊNCIA ACIMA DE 80 CV, 4x4 OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ESTADIA DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, QUANT: 2880,0, UND: HORA, VALOR UNITÁRI0: R$ 105,74, VALOR TOTAL: R$ 304.531,20.
    Valor:
    R$ 3.005.992,80

Nº do Processo Administrativo: P394442/2025

Ordenador da Despesa: Igor Vasconcelos Canuto

Responsável pela Adesão de Registro de Preço: Gélica De Melo Evangelista

Responsável pela Informação: Ana Paula Dutra Cedro

Tipo de Responsável pela Informação: Indicado


Observações pós-finalização

Observação: INSERIR EXTRATO DE ADESÃO_CONTRATO